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审计职责模板怎么写

时间: 新华 岗位职责

1、对公司治理、经营状况、风险管理和内部控制过程等进行审计;

2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;

3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。

审计职责模板怎么写篇2

1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议

2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项

3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核

4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核

5、负责报价系统数据的准确性稽核

6、负责50万以上重大项目稽核

7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核

8、执行上级交代的其他事项

审计职责模板怎么写篇3

1、按审计项目实施时间和进度,协助审计经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;

2、掌握内部控制要点,协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;

3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

4、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;

5、对被审计单位内部控制流程的有效性、一贯性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;

6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;

7、审计档案整理、归档。

审计职责模板怎么写篇4

1。负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

2。负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

3。负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

4、具有制造型工厂成本核算经验;

5、开具发票,申报退税。

6、完善内部单据,编制部分凭证。

7、服从分配,完成领导交代的其他工作

审计职责模板怎么写篇5

1、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;

2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施;

3、协助审计主管收集审计原始资料;

4、负责内部审计档案的保管、借阅工作;

5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改,检查被审计公司落实整改是否到位;

6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。

审计职责模板怎么写篇6

1负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查总结;

2负责组织制定修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;

3负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款采购与付款存货管理工程项目管理固定资产管理资金管理投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计舞弊审计及其他特别事项审计);

4负责协助外部审计开展工作;

5负责协调审计与各下属片区的关系。

审计职责模板怎么写篇7

1、制定合理的项目;

2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;

5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;

6、领导交办的其他工作。

审计职责模板怎么写篇8

按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;

负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;

负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;

负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

完成上级安排的其他工作。

审计职责模板怎么写篇9

1、负责基建、设备、技改等工程项目的基础审核工作。

2、负责监督和督促单位内部控制制度以及相关岗位职责的履行。

3、对日常采购、费用的`抽核,并对审核中发现的问题,及时向相关部门及其上级反馈。

4、负责公司预算数据和KPI的汇总、统计、反馈、报告工作。

5、对各相关主体的自查情况,需进行比对并跟踪反馈相关措施的落实情况。

6、总结稽核中发现问题,提出进一步完善内部控制制度或改善工作流程的建议。

审计职责模板怎么写篇10

职责描述:

1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;

2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;

3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;

2、具备财务、审计相关资格证书;

3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;

4、具有优秀的职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;

5、具有良好的职业操守

6、适应出差

审计职责模板怎么写篇11

1、接受项目负责人的督导,负责执行项目负责人分派的审计工作,协助项目负责人完成审计工作;

2、遵守政府和行业主管部门有关审计鉴证业务和咨询服务的法规、规范、标准和指导规程,并严格执行公司各项;

3、按照审计程序完成审计工作,确保数据和结果的准确性、完整性、真实性;

4、编制所承担的审计工作的工作底稿,确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要;

5、协助项目负责人整理底稿归档的资料和审计项目借阅的委托方资料,项目完成后及时清理,收集齐全,交项目负责人或专人办理归还和移交归档手续;

6、规范执业行为,遵守职业道德;

7、公司安排的其他工作。

审计职责模板怎么写篇12

职责:

1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;

2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;

3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;

5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;

6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;

7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;

8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;

9、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;

2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;

3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;

4、高度的职业道德和抗压能力;

5、具有财务、会计、审计等知识;

6、具有二年以上同岗位经验。

审计职责模板怎么写篇13

1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;

2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;

3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;

4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;

5、协助处理部门的其他工作;

审计职责模板怎么写篇14

1.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;

2.制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;

3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;

4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;

5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;

6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;

7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;

8.参与对在建工程的跟踪审计;

9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;

10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;

11.按时完成领导交给的临时任务。

审计职责模板怎么写篇15

职责描述:

1、制订各期工作计划,组织和实施审计项目;

2、复核下属人员工作;

3、带领专业小组完成项目;

4、保持和发展客户关系;

5、制订项目计划并实施。、

6、积极配合公司工作安排、能适应出差。

任职资格

1、会计中级职称及以上,执有注册会计师且审计经验丰富者可直接面谈合伙人;

2、3年以上会计、财务主管、经理工作经验、熟悉企业会计准则、审计准则和税收相关知识,具备编制集团公司合并财务报表经验;

3、有高度的事业心和责任感、具有良好的团队合作精神,持续学习意识强烈,工作认真负责、严谨务实,能对助理人员培训、复核及其他工作安排;

4、有会计师事务所工作经验或税务师事务所从业经验优先;

5、注册会计师优先;

6、职业期间无不良记录。

职业晋升体系:部门经理—合伙人—高级合伙人

审计职责模板怎么写篇16

1.拟定编制审计项目实施方案,实施审计工作;

2.根据审计方案开展审计调查、原始资料的收集、整理、分析;

3.通过内部审计(含对子公司的经营审计),对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制体系;

4.审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实;

5.统筹集团年度审计工作,对接区审计局、区国资局相关审计工作,高效完成审计的协调沟通,提交资料等。能敏锐地通过资料审查、分析数据及其他审计方法和程序,发现审计问题并提出管理建议。

审计职责模板怎么写篇17

按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;

负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;

负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;

负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;

完成上级安排的其他工作。

审计职责模板怎么写篇18

职责:

1、参与公司业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

2、根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

3、协助部门经理建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

4、对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

5、协助部门经理对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

6、协助部门经理对企业年度经营情况进行经济效益审计;

任职资格:

1、28—35周岁,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

2、具有5年以上财务管理,2年审计工作经验;

3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

4、中级以上职称优先,熟悉办公自动化。

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