审计工作岗位职责
职责既是工作要求,也是人才选择标准,有挑战或高要求的岗位,能够对外吸引人才、对内激活人才。写好审计工作岗位职责不是那么简单,下面给大家分享审计工作岗位职责,供大家参考。
审计工作岗位职责篇1
1、每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;
2、核对房价,进行过房租操作;
3、稽核各营业点提交的账单;
4、审核完单据,做日报表提交给部门领导;
5、每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;
6、核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;
7、每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;
9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;
10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;
11、定期对网络现付房进行返佣10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。
13、其他临时工作。
审计工作岗位职责篇2
1。负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,
2。负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。
3。负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。
4、具有制造型工厂成本核算经验;
5、开具发票,申报退税。
6、完善内部单据,编制部分凭证。
7、服从分配,完成领导交代的其他工作
审计工作岗位职责篇3
1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。
2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。
3.具有较强的成本管控能力;
4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;
5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。
审计工作岗位职责篇4
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。
3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
审计工作岗位职责篇5
内审监察经理(内部审计ia+日语)职责:内部监察(内部审计部)
1.职责:内部审计
2.性别:不限
3.年龄:32~38岁左右
4.学历:本科学历及以上
5.专业:不限
6.语言:日语高级商务,英语至少书面熟练
7.业务内容:强化内部统制、优化业务品质,以此为目的,协助上司制定年度
目标方针制度
事业公司共同责任的大背景下,提案上司改善业务流、革新组织
部下管理•指导
8.附加:3年及以上内部审查、内部统制、会计监察、风险管理相关经验必须
1年及以上管理职经验必须
逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及团队协作意识
l附加:具有企业内部监察业务的实务经验。内部检查及内部统制相关的专业
l知识(coso内部统制体制等)。财务、物流、风控、法务等多领域相
l关的专业知识。持有cia证书者优先。
审计工作岗位职责篇6
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;
5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;
6、领导交办的其他工作。
审计工作岗位职责篇7
1.协助项目组共同完成拟上市公司IPO,上市公司年报审计、资产重组和企业并购等项目;
2.独立完成项目组分配的具体审计工作,编写审计工作底稿;
3.协助编制审计报告,提出改进建议和决策依据;
4.完成部门经理或项目经理交办的其它工作任务。
审计工作岗位职责篇8
完成所分配模块的审计任务,确保审计进度及质量;
编制工作底稿,充分收集审计证据,确保审计结论公正客观;
撰写审计报告,并与被审计单位沟通确认;
审计结束后及时整理并归档审计底稿;
上级交办的其他相关工作。
审计工作岗位职责篇9
1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。
2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计,评估业务实施全过程的合规风险,出具合规意见,制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患,并敦促整改。
3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程,健全内控体系建设;
4、制定公司各项审计管理规范,编制具体审计工作计划,并组织开展和监督落实;
5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益
6、参与编制内部审计计划及审计实施方案
审计工作岗位职责篇10
严格按照集团标准要求对系统内客户签约信息及结算凭证进行审核,并做好结算凭证的收集归档;
定期收集、整理各城市项目签章模板,并进行统一管理;
日常审核问题及时与城市项目对接人员或数据运营沟通反馈,并定期输出审核简报;
完成其他相关工作或上级交予的任务。
审计工作岗位职责篇11
职责:
1、负责公司管理信息系统的维护,公司OA信息的建设及维护、公共邮箱的维护、各项信息化平台系统的建设及维护等;
2、负责公司IT系统管理的具体工作,包括IT项目的实施推进、IT平台网络的维护、管理、升级;
3、负责公司信息化资源建设,培训,及相关信息的发布与维护
4、支持和响应业务部门对IT系统提出的各类需求;
任职资格:
1、本科及以上学历,计算机相关专业毕业;
2、5年以上ERP/OA系统/明源系统开发实施维护经验,3年以上地产开发商IT工作经验者优先;
3、具有地产企业IT平台搭建项目管理经验,具有对地产各类信息系统二次开发、管理及实施的成功经历。
4、有团队精神,沟通表达能力强,有创新思维。
审计工作岗位职责篇12
1、主导公司内部审计检查工作,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计、经济效益审计等;
2、制定并维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序;
3、负责公司各板块业务的财务审计;
4、组织对项目及业务操作执行的各个环节进行监控,对业务运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议供公司管理层决策。
5、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,对可能发生的业务及经营风险做出评估,提出审计意见和建议;
6、对公司日常经营管理的运行情况进行风险与效率监控,发现问题点并提出建议,
7、对内审发现的问题及时与相关负责人沟通协调,以规范经济行为、降低审计风险;
8、按时、保质完成分配的审计任务。
审计工作岗位职责篇13
1.在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。
2.监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。
3.控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。
4.负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。
5.协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
6.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。
7.负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
8.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
9.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
10.完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。
审计工作岗位职责篇14
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
审计工作岗位职责篇15
1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;
4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;
5、领导安排的其它事项。
审计工作岗位职责篇16
1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;
2.负责审计数据的准确性;
3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;
4.对财务收支、经营活动进行审计;
5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
审计工作岗位职责篇17
1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;
5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。
审计工作岗位职责篇18
职责:
1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;
2、按时归档各类管理审计资料;
3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;
4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;
5、跟踪审计建议实际落实情况;
6、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;
2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;
3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;
4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;
5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。