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审计员的职责

时间: 新华 岗位职责

明确的职责可以使员工更好地发挥自己的能力和价值,从而提高组织的竞争力。优秀的审计员的职责要怎么写?下面给大家整理审计员的职责,希望对大家能有帮助。

审计员的职责篇1

1、根据需要对工程项目进行审计。

2、对审计中的不明事项,坚持深入施工现场,到__了解情况。对合同中有疑问的条款及时向相关部门咨询,确保分包审计结果的真实性、准确性。

3、负责500万以上工程及材料的采购、招投标的监管工作。

4、及时向部门领导反映各分包单位的审计情况,对审计完毕的结算资料及时整理、归档。

5、完成领导临时交办的其他任务。

审计员的岗位职责7

1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;

2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;

3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;

4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;

5、协助处理部门的其他工作;

审计员的职责篇2

1、参与执行各类型审计业务;

2、独立承担小型项目的审计工作;

3、负责编制审计业务工作底稿;

4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险。

5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作

审计员的职责篇3

1.协助项目经理进行项目的执行、落实等全过程工作;

2.负责房屋征收项目工作底稿的编制、完整工作底稿和档案资料;

3.负责房屋征收项目现场的工作执行以及协调;

4.负责房屋征收项目审核报告、阶段报告、财务收支报告、成本报告的编制、撰写;

5.公司安排的其他工作。

审计员的职责篇4

合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

jobrequirements:岗位需求:

1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

3.至少4年的&39;相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

jobrequirements:岗位需求:

1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

审计员的职责篇5

1、负责结算数据进行提交,对回盘的成功与失败结果反馈给销客同事,对所汇划的明细进行核对;

2、对汇划所有金额与虚拟户里的.金额进行核对,并进行代付操作;

3、制作每日到账明细表格;

4、总表的汇总、及每月的核对工作;

5、昨日失败客户汇总、以及债权匹配汇总;

6、以邮件方式确认客户清算状态。

审计员的职责篇6

-向各行业的客户提供优质的审计及其他鉴证服务;

-获取所有必要的审计工件和进行文件归档。文件归档工作包括搜寻数据和记录审计过程中发现及结果;

-识别、以及向经理和合伙人汇报会计和审计工作中的问题;

-识别及提出改善工作效率的机会;

-沟通协调客户,确保客户的数据能够以有效率的方式且及时提交到审计部。

审计员的职责篇7

1、协助项目经理开展审计和风险评估工作;

2、负责审计信息收集、整理和审计文件存档;

3、获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;

4、配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;

5、协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度。

审计员的职责篇8

1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;

2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;

3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;

4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;

5、协助完成审计底稿归档工作;

6、完成领导分配的其他任务。

审计员的职责篇9

1、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;

2、根据董事会要求,审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性,并直接向董事会汇报;

3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;

4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;

5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;

6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);

7、协助律师团队处理公司各类案件。

审计员的职责篇10

1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;

2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;

3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。

审计员的职责篇11

1、负责往来账务核算及对账工作,尤其是应收账款的管理。

2,负责各个销售单元收支及利润的核算及分析。

3、负责制造费用归集及成本核算。

4、负责物料收发存核算及报表分析。

5、负责财务报表编制及分析。

审计员的职责篇12

1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;

2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;

3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;

4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;

5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;

6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;

7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;

8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。

审计员的职责篇13

1、协助审计经理完成拟上市公司IPO、上市公司年报审计、大型央企国企年报审计、资产重组和企业并购等项目;

2、独立完成审计经理分配的重要审计项目的具体审计工作及审计工作底稿,或独立完成组成部份审计工作底稿,并编制审计报告;

3、协助审计经理编制审计报告,并提出改进建议和决策依据;

4、负责复核、指导下属工作完成情况;

5、上级领导交办的其他工作。

审计员的职责篇14

1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。

2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。

3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。

4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。

5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。

审计员的职责篇15

1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;

2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价

3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,

4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,

5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,

6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,

7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规

为进行处理,

8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

审计员的职责篇16

1、每年定期梳理集团所有公司内部管理制度(存档于集团公司行政档案处备查),保障各公司在制度下顺利运行;

2、定期或不定期对集团所有公司进行审计,形成相应内部审计报告,审计报告内容包括:内控及各公司发布的管理制度及会计制度执行情况汇报、财务报告(季、半年、年度)是否真实准确反映被审计公司情况,保证前期搭建的所有管理制度行之有效执行,避免流于形式,保证财务报表数据真实准确合法合规;

3、定期或不定期对集团所有公司进行纳税专项审计,形成相应纳税审计报告,审计报告内容包括:被审计公司所有纳税情况汇报,适用国家税种及税率是否正确,计提应纳税额及已纳税额是否准确、真实,是否按期申报,按期交纳,是否有无遗漏,存在问题是否补充申报或完善解决;

4、对审计中发现的内部管理制度问题及时进行调整和完善。(重点是资金管理、固定资产存货等、对外采购、费用报销、授权文件等);

5、负责审计集团所有公司股东会决议或其他重大决策所依据的内部管理报表及各项经济、财务数据。保障公司重大决策所依据的数据真实、准确、有效,审计人员应当在出具相应专项审核报告或在内部管理报表或数据上签字,承担相应复核及审核责任;

6、集团公司其他相关工作。

审计员的职责篇17

1、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;

2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;

3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;

4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;

5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。

审计员的职责篇18

1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;

2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;

3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;

4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;

5、完成上级交办的其他审计任务。

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