计划总结网 > 工作范本 > 岗位职责 >

审计职责范本

时间: 新华 岗位职责

明确每个人的职责范围,可以使管理者更好地掌握每个员工的工作情况,便于对员工进行管理和评估。小编给大家分享审计职责范本参考,方便大家参考审计职责范本怎么写。

审计职责范本篇1

岗位职责:

1、协助完成对营销系统内控制度和运营情况的查核评估;

2、审计促销执行及营销管理情况,提供审计结果;

3、协助开展调查审计,提供调查审计结果;

4、协助执行审计验证任务,提供跟踪结果。

岗位要求:

1、20-35岁;本科以上学历;财务、审计、市场营销、企业管理等相关专业;

2、有销售内审经验优先;能熟练使用办公软件;

3、有较好的语言表达和沟通能力;

4、吃苦耐劳,能适应短期出差。

审计职责范本篇2

1、按照部门经理或项目经理的要求执行会计、审计和其他公司业务;

2、服从项目经理的指挥,按照项目经理的要求执行审计工作;

3、根据要求编制、整理审计工作底稿;

4、不断提高自身素质,并对业务水平的提高和公司发展提出合理化建议;

5、公司分派所需完成的任务。

审计职责范本篇3

职责:

1、负责公司管理信息系统的维护,公司OA信息的建设及维护、公共邮箱的维护、各项信息化平台系统的建设及维护等;

2、负责公司IT系统管理的具体工作,包括IT项目的实施推进、IT平台网络的维护、管理、升级;

3、负责公司信息化资源建设,培训,及相关信息的发布与维护

4、支持和响应业务部门对IT系统提出的各类需求;

任职资格:

1、本科及以上学历,计算机相关专业毕业;

2、5年以上ERP/OA系统/明源系统开发实施维护经验,3年以上地产开发商IT工作经验者优先;

3、具有地产企业IT平台搭建项目管理经验,具有对地产各类信息系统二次开发、管理及实施的成功经历。

4、有团队精神,沟通表达能力强,有创新思维。

审计职责范本篇4

1、制定合理的项目工作计划;

2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;

5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;

6、领导交办的其他工作。

审计职责范本篇5

1.参加各项审计工作,负责审计过程中的会议记录、审计资料的收集和整理,编制审计工作的底稿;

2.熟悉一般纳税人和小规模外帐申报,开票,做账,能独立完成一般纳税人和小规模的所有税务优先;

3.完成上级分派的其他财务事务性工作。

审计职责范本篇6

1、参与编制年度审计,并参与执行;

2、协助部门完成各类审计相关工作,进行定期或不定期稽查、审核,跟踪审计结论和建议的落实;

3、负责或协助完成审计项目工作,并完成内部审计资料收集、整理及底稿的编制及归档。

4、协助项目负责人进行数据核对和数据分析。

5、完成部门交办的其他事项。

审计职责范本篇7

1、对公司治理、经营状况、风险管理和内部控制过程等进行审计;

2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;

3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。

审计职责范本篇8

1、在项目经理或项目高级人员的指导下,完成项目的部分审计工作;

2、完成工作底稿的编制、整理和归档工作,使其达到相关技术规范要求;

3、在审计过程中发现问题及时与项目经理或项目高级人员沟通;

4、在审计过程中针对相关问题与客户进行积极有效的沟通;

5、协助完成部门项目经理的其他工作安排。

审计职责范本篇9

1、负责公司内部操纵制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作

2、协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作

3、协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展

4、根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价

审计职责范本篇10

1、接受项目负责人的督导,负责执行项目负责人分派的审计工作,协助项目负责人完成审计工作;

2、遵守政府和行业主管部门有关审计鉴证业务和咨询服务的法规、规范、标准和指导规程,并严格执行公司各项;

3、按照审计程序完成审计工作,确保数据和结果的准确性、完整性、真实性;

4、编制所承担的审计工作的工作底稿,确保成果文件格式规范、表述清晰和满足使用需要;

5、协助项目负责人整理底稿归档的资料和审计项目借阅的委托方资料,项目完成后及时清理,收集齐全,交项目负责人或专人办理归还和移交归档手续;

6、规范执业行为,遵守职业道德;

7、公司安排的其他工作。

审计职责范本篇11

1、工商管理、金融、财会、审计、经济学类等各专业都可,统招本科及以上学历的在校生、优秀社招人员条件可放宽;

2、熟悉工程审计、招标投标等相关专业知识和政策法规。

3、协助审计经理实施审计工作,编制审计文档,拟定审计报告草稿;熟练检查工作底稿,规范完成审计归档工作。

4、能熟练操作公司OA软件和办公软件(word、excel、ppt等)。

审计职责范本篇12

1、具备良好的分析及逻辑思维能力,优秀的职业判断能力,较强的`组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;

2、熟悉会计准则,对内部控制、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审阅有深刻了解;

3、2年以上外审或内审工作经验,年龄28-45岁;

4、经济学、法务、审计相关专业,本科及以上学历,具有会计上岗证。

审计职责范本篇13

1、参与执行各类型审计业务;

2、独立承担小型项目的审计工作;

3、负责编制审计业务工作底稿;

4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险。

5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;

6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作

审计职责范本篇14

职责描述:

1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;

2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:

2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;

2.2开展审计活动;

2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;

2.4跟进建议执行情况;

3、评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:

3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;

3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;

4、开展反舞弊调查:

4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;

4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;

4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;

4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;

4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;

5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:

5.1根据具体事项出具初步工作方案;

5.2开展调查;

5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。

任职要求:

1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;

2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;

3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;

4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;

5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。

审计职责范本篇15

岗位职责:

1、负责公司采购范围内的工程及采购合同的谈判、拟订,组织相关部门对合同进行会签、修改、签订、备案;

2、负责建立公司合同台账,组织开展合同交底,跟进合约履行,发现异常及时预警并采取措施;

3、负责汇总公司各项目工程、材料设备采购需求,制订公司权限内采购计划并执行;

4、组织制定权限内采购策划方案(招议标、委托等方式策划)及招标工作计划并报批;

5、组织公司招标项目的公告、考察、投标资格预审、发标、答疑、开标、评标、定标等工作;

6、负责采购范围内的各类供应商信息收集以及供方信息的管理;

7、按照集团供应商维护机制开展采购范围内的供应商日常维护,并负责采购范围内供应商的履约评价工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,造价、工程管理等相关专业等专业;

2、5年以上房地产相关行业招投标、采购专业工作经验,不少于3年招标采购部门副经理及以上管理经验;

3、熟悉招投标流程、采购流程以及熟悉市场材料设备价格信息;

4、熟悉房地产行业知识、法律知识、国家相关经济政策知识;

5、熟练计算机操作、各类常用办公软件、办公自动化系统;

6、具有良好的成本意识,问题分析判断能力,以及良好的执行能力及创新力;

7、可接受加班。

审计职责范本篇16

合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

jobrequirements:岗位需求:

1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

3.至少4年的&39;相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

jobrequirements:岗位需求:

1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

审计职责范本篇17

(1)在项目经理的`指导和监督下实施审计工作,收集、整理审计资料,编写审计工作底稿;

(2)协助项目经理编制审计报告,披露问题,提出风险分析和管理建议;

(3)完成审计项目报告装订、档案归档等工作;

(4)在项目经理的指导下,及时完成交办的其他各项工作任务。

审计职责范本篇18

职责

1、协助部门负责人对本部门进行管理,推动审计工作的顺利开展。

2、协助部门负责人制定内部审计规章制度、办法、编制审计年度计划等,并具体负责实施;

3、协助部门负责人组织并参与各项审计活动,负责各项常规审计工作的实施,负责审计报告的编写工作,并提出处理意见和建议,跟进及反馈异常事项的处理结果及发现问题的整改落实;

4、负责对本部门内部档案资料的管理,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

5、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平;

6、完成上级交办的其他任务。

任职资格

1、5年以上财务、审计工作经验;

2、具有财务管理或审计等相关培训经历;

3、熟练使用办公软件,具备基本的网络知识和一定的语言、文笔表达能力;

4、熟知账务处理及相关审批流程,熟知公司内部审计相关知识及相关法律法规;

5、良好的沟通、协调能力,责任心强,有团队精神,执行力强;

6、做事严谨、细致、有序。具有较强的亲和力,随时能够接受环境、工作挑战的心理承受能力。能够独立开展工作;

7、具有审计师或会计师职称优先。

120332